REINTEC

Curso Retenções na Fonte. Reflexos na Reinf, e-Social, DCTF Web e Outras no SPED.

R$998,00


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Descrição do produto

IRRF – Contribuições (PIS, Cofins e CSLL) – INSS – ISS

Conhecimento e atualização:   analisar e discutir as regras nas retenções tributárias, bem como as obrigações acessórias na prestação e cruzamento de dados pelas administrações tributárias.

Gerenciamento e tomada de decisões:     cumprimento das normas, evitar sanções administrativas e financeiras e inovações nas rotinas empresariais.

Data/Cidade:  

10 de Junho de 2019 (segunda-feira) – Porto Alegre RS – Auditório Hotel na Região Central

15 de Junho de 2019 (sábado) – São Paulo SP – Espaço de Eventos na Av. Paulista

26 de Junho de 2019 (quarta-feira) – Rio de Janeiro RJ – Auditório Hotel na Região Central

28 de Junho de 2019 (sexta-feira) – Curitiba PR – Auditório Hotel na Região Central

02 de Julho de 2019 (terça-feira) – São Paulo SP – Espaço de Eventos na Av. Paulista

13 de Julho de 2019 (sábado) – Goiânia GO – Auditório Hotel na Região Central

19 de Julho de 2019 (sexta-feira) – São Luiz MA – Auditório Hotel na Região Central

26 de Julho de 2019 (quinta-feira) – Recife PE – Auditório Hotel na Região Central

Carga horária:  08h/aula

Horário: 08h30 às 12h e das 13h às 18h  – Turmas abertas.

– In Company

Contate-nos e solicite uma proposta. Confira as vantagens e economia  para realizar o curso na empresa, para toda a equipe de colaboradores: inscricao@facioeventos.com.br

 –  Fazemos Consultoria Preventiva e Corretiva. 

Créditos tributários da própria empresa, passíveis de recuperação. Formas de Recuperação. Análise dos créditos tributários para compensação dos tributos. Créditos tributários como fonte de geração de caixa. Solicite Contato para o consultor fazer uma avaliação prévia online.

Apresentação

As retenções devem ser tratadas com todo cuidado, levando em conta a complexidade das normas, a “recusa” por parte dos beneficiários e cruzamento de dados (Reinf, e-Social, EFD Contribuições, ECF, e outras), cujo desencontro de dados resulta em inúmeras sanções administrativas e financeiras aos contribuintes.

Objetivo

Conhecimento e atualização:   analisar e discutir as regras nas retenções tributárias, bem como as obrigações acessórias na prestação e cruzamento de dados pelas administrações tributárias.

Gerenciamento e tomada de decisões:     cumprimento das normas, evitar sanções administrativas e financeiras e inovações nas rotinas empresariais.

A Quem se Destina:

Profissionais da área Contábil, Fiscal, Recursos Humanos, Contas a Pagar e demais interessados no assunto.

Metodologia:

Carga Horária:       8 hs presenciais e plantão de dúvidas por e-mail;

Conteúdo:     apostila e materiais (modelos, planilhas, controles e casos),

Aula Expositiva e Interativa:    apresentação, discussão, visão prática e interatividade nos casos previstos ou apresentados em sala de aula;

Recursos:      data-show, slides e demais recursos.

Programa

  1. Introdutória e Conceitual:

Normas e Textos Legais em Destaque:

o   LC nº 116/2003:       norteador para as normas municipais do ISS;

o   IN RFB Nº. 1.500/2014:    regras consolidadas na retenção de tributos;

o   IN RFB Nº.  971/2009:      previdenciárias social – retenções e apurações;

o   Outras:     Lei nº 9.430/1996 e 10.833/2003:     demais situações de retenções.

Visão geral e alterações: responsabilidade tributária, papel da empresa e consequências na inobservância das regras (pendências, assumissão de ônus, encargos e outras);

Cadastro de prestadores:        importância, principais itens, atribuição de termos, destaque das retenções efetuadas, opções pelo Simples, modelos e reflexos no dia a dia dos profissionais;

Principais fluxos em retenções: contábeis, financeiros e fiscais e seus reflexos no SPED (ECD, ECF, EFD Contribuições, EFD Reinf), nas obrigações acessórias (DCTF, DIRF, Informes e PER/Dcomps) e na validação de dados;

Regras e condições:       aproveitamento das retenções: principais controles e documentos comprobatórios;

Condições e discussões judiciais:     formalização e eficácia em consultas e soluções de divergência.

  1. Contribuições Previdenciárias:

Regras e condições em assalariados:       retenções, parte patronal e dados na e-Social / DCTF Web;

Regras e condições em demais prestadores não assalariados:    retenções, parte patronal, controles e dados na e-Social / DCTF Web;

Responsabilidades nas contratações de serviços:      Condições para prestadores – Pessoas Jurídicas: situações, conceitos, itens cadastrais, relação de serviços (cessão de mão-de-obra e empreitada), alíquotas (normais e especiais), formação de bases, cálculos;

Outros casos de contribuições previdenciárias:  desonerações (CPRB), Produtores Rurais e Operações com Equipes de Futebol Profissional.

Controles e Prestação de Informações na EFD Reinf / DCTF Web;

  1. Retenção de IRRF – Pessoas Físicas:

Revisão e alterações de conceitos básicos:       contribuintes, itens cadastrais; fato gerador, relação de dependentes e deduções previstas;

Formação de bases e cálculos:        assalariados (salários, férias, 13º salário, gratificações, rescisões e outras), não assalariados, alugueis e outros (acordos, sentenças judiciais);

Outras: PLR, rendimentos cumulativos, indenizações, pensão alimentícia, multas e vantagens e regras para beneficiários residentes no exterior;

Controles e Prestação de Informações na e-Social / Reinf / DCTF Web;

  1. Retenção de IRRF – Pessoas Jurídicas:

Revisão e alterações de conceitos básicos:       contribuintes, itens cadastrais, fato gerador, hipóteses de dispensa, identificação de valores nas bases e destaques nos documentos fiscais;

Retenção de IRRF: lista de serviços, regras especiais (cooperativas, associações, locação de mão-de-obra, serviços de transporte e casos de pessoas vinculadas) deduções permitidas na formação de bases e cálculos;

Outras: multas e vantagens na rescisão de contratos, regras para beneficiários no exterior;

Controles e Prestação de Informações na e-Social / Reinf / DCTF Web;

  1. Retenção das Contribuições Sociais (PIS, Cofins e CSLL) – Empresas em Geral:

Revisão e alterações de conceitos básicos:       contribuintes, itens cadastrais, fato gerador, hipóteses de dispensa, identificação de valores nas bases e destaques nos documentos fiscais;

Retenção de contribuições:     casos em que se aplicam, aplicação das alíquotas (individualizadas ou totalizadas), limite de dispensa, formação de bases e cálculos;

Controles e Prestação de Informações na e-Social / Reinf / DCTF Web;

  1. IRPJ e Contribuições retidos nas Operações com Entidades Governamentais:

Considerações iniciais:    visão geral, casos em que se aplica, definição de bases, fato gerador, regras na aplicação das alíquotas;

Condições no aproveitamento das retenções pelos  beneficários :       controles, informe de rendimentos e destaque individualizado (IR, CSLL, PIS e Cofins);

Roteiro em fluxos:  contábeis, financeiros e fiscais e seus reflexos no SPED (ECD, ECF e EFD Contribuições), obrigações acessórias e validação de dados;

Controles e Prestação de Informações na e-Social / Reinf / DCTF Web;

  1. ISS – Imposto sobre Serviços Prestados:

Comentários Iniciais:      visão geral da LC nº 116 X Legislação local, contribuintes, itens cadastrais, fato gerador, definições básicas sobre as incidências e regras nos documentos fiscais;

Regras e Condições na Retenção:    formação de bases, principais deduções permitidas, cálculos, controles, alíquotas e forma de recolhimentos e prestação de informações;

Casos práticos:      apuração, controles, reflexos contábeis e demais obrigações.

Instrutor: Wilson Galdino

  • Consultor Empresarial na área contábil Tributária  há 20 anos, em empresas no segmento de indústria, comércio e serviços.
  • Especialista em Inteligência Fiscal na elaboração de rotinas eletrônicas na validação e confronto.
  • Contador, Economista, Especialização em Contabilidade Internacional; Especialização em Tributos  Federais e Contabilidade;
  • Especialização em Contabilidade Internacional (Universidade La Salle de Sud América) e Contabilidade Tributária.
  • Especialista em Inteligência Fiscal na elaboração de rotinas eletrônicas na validação e confronto.
  • Cargos Ocupados: Contador, Consultor Especialista, Instrutor de Treinamentos Empresariais, Editor de Obras (Contábeis e Tributárias) em empresas multinacionais nos setores de indústria metalúrgica, comércio e serviços em operações no Brasil e no Exterior (Brasil, Chile, Estados Unidos, Portugal e Alemanha).
  • Instrutor de treinamentos na área Contábil Tributária, em todo o Brasil há 20 anos. Pela a Facio e Treinamentos desde 2006 na região Sul e SP, com excelente avaliação em todos os treinamentos.

    Programação do evento

    – Horário: 08h30  às 18h – Carga Horária: 08h/aula
    – Recepção e Entrega do material: A partir das 08h

    • 08h30    Início do curso
    • 10h  Coffee Break
    • 12h Intervalo para Almoço
    • 13h  Retorno para o do treinamento
    • 15h30  Coffee Break
    • 18h Encerramento do treinamento.

    Inclui: Material didático e de apoio,  Coffee break e Certificado de participação.

    Programação do evento

    – Horário: 08h30  às 18h
    – Carga Horária: 08h/aula
    – Recepção e Entrega do material: A partir das 08h

    • 08h30    Início do curso
    • 10h  Coffee Break
    • 12h Intervalo para Almoço
    • 13h  Retorno para o  treinamento
    • 15h30  Coffee Break
    • 18h Encerramento do treinamento.
    • In Company

      Confira as vantagens e economia  para realizar o curso na empresa, para toda a equipe de colaboradores em data e horário a sua escolha. Valor fechado, não vinculado ao número de participantes. Contate-nos e solicite uma proposta: inscricao@facioeventos.com.br

      Inclui: Material didático e de apoio,  Coffee break e Certificado de participação.

      Investimento: Consulte condição Especial para  inscrições antecipadas.

      Email: inscricao@facioeventos.com.br

      (41) 3015-4154

      Desconto Especial para mais de uma inscrição.

      Para grupos e in company Contate-nos e confira as vantagens. E-mail: inscricao@facioeventos.com.br

      PARA INSCRIÇÃO:

      Se o faturamento for para Pessoa Jurídica é necessário informar o CNPJ da empresa para emissão do faturamento; contato do responsável pelas inscrições e  nome completo e e-mail dos participantes.
      E-mail: inscricao@facioeventos.com.br

      Retornamos confirmando o recebimento e para combinar os detalhes sobre o vencimento/pagamento e do local de realização.

      Forma de pagamento: Boleto Bancário e e-NF direto pela Facio Treinamentos, vai por E-mail.

      Mais Informações:

      E-mail: inscricao@facioeventos.com.br 

      Fone: (41) 3015-4154

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