Descrição do produto
IRRF – Contribuições (PIS, Cofins e CSLL) – INSS – ISS
Conhecimento e atualização: analisar e discutir as regras nas retenções tributárias, bem como as obrigações acessórias na prestação e cruzamento de dados pelas administrações tributárias.
Gerenciamento e tomada de decisões: cumprimento das normas, evitar sanções administrativas e financeiras e inovações nas rotinas empresariais.
Data/Cidade:
10 de Junho de 2019 (segunda-feira) – Porto Alegre RS – Auditório Hotel na Região Central
15 de Junho de 2019 (sábado) – São Paulo SP – Espaço de Eventos na Av. Paulista
26 de Junho de 2019 (quarta-feira) – Rio de Janeiro RJ – Auditório Hotel na Região Central
28 de Junho de 2019 (sexta-feira) – Curitiba PR – Auditório Hotel na Região Central
02 de Julho de 2019 (terça-feira) – São Paulo SP – Espaço de Eventos na Av. Paulista
13 de Julho de 2019 (sábado) – Goiânia GO – Auditório Hotel na Região Central
19 de Julho de 2019 (sexta-feira) – São Luiz MA – Auditório Hotel na Região Central
26 de Julho de 2019 (quinta-feira) – Recife PE – Auditório Hotel na Região Central
Carga horária: 08h/aula
Horário: 08h30 às 12h e das 13h às 18h – Turmas abertas.
– In Company
Contate-nos e solicite uma proposta. Confira as vantagens e economia para realizar o curso na empresa, para toda a equipe de colaboradores: inscricao@facioeventos.com.br
– Fazemos Consultoria Preventiva e Corretiva.
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Apresentação
As retenções devem ser tratadas com todo cuidado, levando em conta a complexidade das normas, a “recusa” por parte dos beneficiários e cruzamento de dados (Reinf, e-Social, EFD Contribuições, ECF, e outras), cujo desencontro de dados resulta em inúmeras sanções administrativas e financeiras aos contribuintes.
Objetivo
Conhecimento e atualização: analisar e discutir as regras nas retenções tributárias, bem como as obrigações acessórias na prestação e cruzamento de dados pelas administrações tributárias.
Gerenciamento e tomada de decisões: cumprimento das normas, evitar sanções administrativas e financeiras e inovações nas rotinas empresariais.
A Quem se Destina:
Profissionais da área Contábil, Fiscal, Recursos Humanos, Contas a Pagar e demais interessados no assunto.
Metodologia:
Carga Horária: 8 hs presenciais e plantão de dúvidas por e-mail;
Conteúdo: apostila e materiais (modelos, planilhas, controles e casos),
Aula Expositiva e Interativa: apresentação, discussão, visão prática e interatividade nos casos previstos ou apresentados em sala de aula;
Recursos: data-show, slides e demais recursos.
Programa
- Introdutória e Conceitual:
Normas e Textos Legais em Destaque:
o LC nº 116/2003: norteador para as normas municipais do ISS;
o IN RFB Nº. 1.500/2014: regras consolidadas na retenção de tributos;
o IN RFB Nº. 971/2009: previdenciárias social – retenções e apurações;
o Outras: Lei nº 9.430/1996 e 10.833/2003: demais situações de retenções.
Visão geral e alterações: responsabilidade tributária, papel da empresa e consequências na inobservância das regras (pendências, assumissão de ônus, encargos e outras);
Cadastro de prestadores: importância, principais itens, atribuição de termos, destaque das retenções efetuadas, opções pelo Simples, modelos e reflexos no dia a dia dos profissionais;
Principais fluxos em retenções: contábeis, financeiros e fiscais e seus reflexos no SPED (ECD, ECF, EFD Contribuições, EFD Reinf), nas obrigações acessórias (DCTF, DIRF, Informes e PER/Dcomps) e na validação de dados;
Regras e condições: aproveitamento das retenções: principais controles e documentos comprobatórios;
Condições e discussões judiciais: formalização e eficácia em consultas e soluções de divergência.
- Contribuições Previdenciárias:
Regras e condições em assalariados: retenções, parte patronal e dados na e-Social / DCTF Web;
Regras e condições em demais prestadores não assalariados: retenções, parte patronal, controles e dados na e-Social / DCTF Web;
Responsabilidades nas contratações de serviços: Condições para prestadores – Pessoas Jurídicas: situações, conceitos, itens cadastrais, relação de serviços (cessão de mão-de-obra e empreitada), alíquotas (normais e especiais), formação de bases, cálculos;
Outros casos de contribuições previdenciárias: desonerações (CPRB), Produtores Rurais e Operações com Equipes de Futebol Profissional.
Controles e Prestação de Informações na EFD Reinf / DCTF Web;
- Retenção de IRRF – Pessoas Físicas:
Revisão e alterações de conceitos básicos: contribuintes, itens cadastrais; fato gerador, relação de dependentes e deduções previstas;
Formação de bases e cálculos: assalariados (salários, férias, 13º salário, gratificações, rescisões e outras), não assalariados, alugueis e outros (acordos, sentenças judiciais);
Outras: PLR, rendimentos cumulativos, indenizações, pensão alimentícia, multas e vantagens e regras para beneficiários residentes no exterior;
Controles e Prestação de Informações na e-Social / Reinf / DCTF Web;
- Retenção de IRRF – Pessoas Jurídicas:
Revisão e alterações de conceitos básicos: contribuintes, itens cadastrais, fato gerador, hipóteses de dispensa, identificação de valores nas bases e destaques nos documentos fiscais;
Retenção de IRRF: lista de serviços, regras especiais (cooperativas, associações, locação de mão-de-obra, serviços de transporte e casos de pessoas vinculadas) deduções permitidas na formação de bases e cálculos;
Outras: multas e vantagens na rescisão de contratos, regras para beneficiários no exterior;
Controles e Prestação de Informações na e-Social / Reinf / DCTF Web;
- Retenção das Contribuições Sociais (PIS, Cofins e CSLL) – Empresas em Geral:
Revisão e alterações de conceitos básicos: contribuintes, itens cadastrais, fato gerador, hipóteses de dispensa, identificação de valores nas bases e destaques nos documentos fiscais;
Retenção de contribuições: casos em que se aplicam, aplicação das alíquotas (individualizadas ou totalizadas), limite de dispensa, formação de bases e cálculos;
Controles e Prestação de Informações na e-Social / Reinf / DCTF Web;
- IRPJ e Contribuições retidos nas Operações com Entidades Governamentais:
Considerações iniciais: visão geral, casos em que se aplica, definição de bases, fato gerador, regras na aplicação das alíquotas;
Condições no aproveitamento das retenções pelos beneficários : controles, informe de rendimentos e destaque individualizado (IR, CSLL, PIS e Cofins);
Roteiro em fluxos: contábeis, financeiros e fiscais e seus reflexos no SPED (ECD, ECF e EFD Contribuições), obrigações acessórias e validação de dados;
Controles e Prestação de Informações na e-Social / Reinf / DCTF Web;
- ISS – Imposto sobre Serviços Prestados:
Comentários Iniciais: visão geral da LC nº 116 X Legislação local, contribuintes, itens cadastrais, fato gerador, definições básicas sobre as incidências e regras nos documentos fiscais;
Regras e Condições na Retenção: formação de bases, principais deduções permitidas, cálculos, controles, alíquotas e forma de recolhimentos e prestação de informações;
Casos práticos: apuração, controles, reflexos contábeis e demais obrigações.
Instrutor: Wilson Galdino
- Consultor Empresarial na área contábil Tributária há 20 anos, em empresas no segmento de indústria, comércio e serviços.
- Especialista em Inteligência Fiscal na elaboração de rotinas eletrônicas na validação e confronto.
- Contador, Economista, Especialização em Contabilidade Internacional; Especialização em Tributos Federais e Contabilidade;
- Especialização em Contabilidade Internacional (Universidade La Salle de Sud América) e Contabilidade Tributária.
- Especialista em Inteligência Fiscal na elaboração de rotinas eletrônicas na validação e confronto.
- Cargos Ocupados: Contador, Consultor Especialista, Instrutor de Treinamentos Empresariais, Editor de Obras (Contábeis e Tributárias) em empresas multinacionais nos setores de indústria metalúrgica, comércio e serviços em operações no Brasil e no Exterior (Brasil, Chile, Estados Unidos, Portugal e Alemanha).
- Instrutor de treinamentos na área Contábil Tributária, em todo o Brasil há 20 anos. Pela a Facio e Treinamentos desde 2006 na região Sul e SP, com excelente avaliação em todos os treinamentos.
Programação do evento
– Horário: 08h30 às 18h – Carga Horária: 08h/aula
– Recepção e Entrega do material: A partir das 08h- 08h30 Início do curso
- 10h Coffee Break
- 12h Intervalo para Almoço
- 13h Retorno para o do treinamento
- 15h30 Coffee Break
- 18h Encerramento do treinamento.
Inclui: Material didático e de apoio, Coffee break e Certificado de participação.
Programação do evento
– Horário: 08h30 às 18h
– Carga Horária: 08h/aula
– Recepção e Entrega do material: A partir das 08h- 08h30 Início do curso
- 10h Coffee Break
- 12h Intervalo para Almoço
- 13h Retorno para o treinamento
- 15h30 Coffee Break
- 18h Encerramento do treinamento.
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In Company
Confira as vantagens e economia para realizar o curso na empresa, para toda a equipe de colaboradores em data e horário a sua escolha. Valor fechado, não vinculado ao número de participantes. Contate-nos e solicite uma proposta: inscricao@facioeventos.com.br
Inclui: Material didático e de apoio, Coffee break e Certificado de participação.
Investimento: Consulte condição Especial para inscrições antecipadas.
Email: inscricao@facioeventos.com.br
(41) 3015-4154
Desconto Especial para mais de uma inscrição.
Para grupos e in company Contate-nos e confira as vantagens. E-mail: inscricao@facioeventos.com.br
PARA INSCRIÇÃO:
Se o faturamento for para Pessoa Jurídica é necessário informar o CNPJ da empresa para emissão do faturamento; contato do responsável pelas inscrições e nome completo e e-mail dos participantes.
E-mail: inscricao@facioeventos.com.brRetornamos confirmando o recebimento e para combinar os detalhes sobre o vencimento/pagamento e do local de realização.
Forma de pagamento: Boleto Bancário e e-NF direto pela Facio Treinamentos, vai por E-mail.
Mais Informações:
E-mail: inscricao@facioeventos.com.br
Fone: (41) 3015-4154
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