Descrição do produto
Origens – Controles – Ações – Sobrevivência Empresarial
A analisar as regras relacionadas à origem e as ações cabíveis para a recuperação de créditos.
Estratégias contábeis e fiscais e formas de controle e aproveitamento de créditos tributários.
Data/Cidade:
11 de Janeiro de 2019 (sexta-feira) – Joinville SC – Auditório na Região Central
16 de Janeiro de 2019 (quarta-feira) – São Paulo SP Espaço de Eventos na Av. Paulista
23 de Janeiro de 2019 (quarta-feira) – Porto Alegre RS – Auditório na Região Central
30 de Janeiro de 2019 (quarta-feira) – Rio de Janeiro RJ – Auditório na Região Central
06 de Fevereiro de 2019 (quarta-feira) – São Paulo SP Espaço de Eventos na Av. Paulista
13 de Fevereiro de 2019 (quarta-feira) – Campinas SP – Auditório na Região Central
20 de Fevereiro de 2019 (quarta-feira) – Natal RN – Auditório na Região Central
27 de Fevereiro de 2019 (quarta-feira) – Recife PE – Auditório na Região Central
13 de Marco de 2019 (quarta-feira) – Belo Horizonte MG – Auditório na Região Central
20 de Marco de 2019 (quarta-feira) – Salvador BA – Auditório na Região Central
27 de Março de 2019 (quarta-feira) – Goiânia GO Auditório na Região Central
– In Company
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Carga horária: 08h/aula
Horário: 08h30 às 12h e das 13h às 18h – Turmas abertas.
– Fazemos Consultoria Preventiva e Corretiva.
Créditos tributários da própria empresa, passíveis de recuperação. Formas de Recuperação. Análise dos créditos tributários para compensação dos tributos. Créditos tributários como fonte de geração de caixa. Solicite Contato para o consultor fazer uma avaliação prévia online.
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Apresentação
Uma das atribuições do administrador é manter a empresa em harmonia com a legislação e observamos que em muitos casos, algumas ações deixam de ser exercidas, dentre as quais destacamos o aproveitamento de incentivos, benefícios e créditos tributários.
Objetivo
Conhecimento e atualização: analisar as regras relacionadas a origem e as ações cabíveis para a recuperação de créditos.
Gerenciamento e tomada de decisões: estratégias (contábeis e fiscais) e formas de controle e aproveitamento de créditos tributários.
A Quem se Destina:
Profissionais da área contábil, fiscal e demais gestores que de forma direta ou indireta se relacionam com o tema.
Metodologia:
Carga Horária: 08 hs presenciais e plantão de dúvidas por e-mail;
Conteúdo: apostila e materiais (modelos, planilhas, controles e casos),
Aula Expositiva e Interativa: apresentação, discussão, visão prática e interatividade nos casos previstos ou apresentados em sala de aula;
Recursos: data-show, slides e demais recursos.
Programa
- Introdutória e Conceitual:
Normas e Textos Legais em Destaque;
Visão Geral das Normas no Direito Tributário;
Conceitos e Definições:
o Deduções, ressarcimento, restituição e compensação;
o Prazos para a manifestação dos pedidos e sugestões para evitar a prescrição;
o Uso do crédito: obrigatório ou facultativo e elementos necessários para a formalização de pedidos;
o Reflexos contábeis e fiscais nos casos de prescrição ou na “opção” pelo não aproveitamento.
- Sobre a PER/Dcomp:
Visão Geral: prazos, detalhamento dos créditos e dos débitos, controles esperados e formas de atualização e imputação de acréscimos aos débitos vencidos;
Estrutura: pastas, fichas, fonte de dados e casos especiais de aproveitamento de saldos de documentos anteriores.
- Créditos Não Cumulativos – Conta Gráfica:
IPI – Imposto sobre Produtos Industrializados:
o Regras, CFOP, formalidades na escrituração (EFD ICMS-IPI), fluxo contábil e tratamento dos saldos (ressarcimento / compensação);
o Situações que geram o crédito, uso como dedução ou como ressarcimento?;
o Controle de créditos em trimestres, prazos para a formalização dos pedidos e demais condições para a liquidez e certeza;
o Formalização de Pedidos PER – Pedido Eletrônico de Ressarcimento e/ou posterior Dcomp – Declaração de Compensação;
o Outras Situações: pontos de validação, principais erros, forma de correção e casos de incorporação, fusão e cisão de sociedades.
PIS e Cofins Não Cumulativos:
o Regras, CST, controles no processo (rateio, apropriação, aproveitamento) e documentação idônea;
o Formalidades na escrituração (EFD Contribuições), fluxo contábil e tratamento dos saldos;
o Créditos vinculados a Exportações: condições e controles na apropriação de valores;
o Créditos vinculados a Saídas não Tributadas no Mercado Interno: condições e controles na apropriação de valores;
o Formalização de Pedidos: PER – Pedido Eletrônico de Ressarcimento e/ou posterior Dcomp – Declaração de Compensação;
o Outras Situações: pontos de validação, principais erros, forma de correção e casos de incorporação, fusão e cisão de sociedades.
- DARFs Pagos a Maior ou Indevidamente:
Situações e condições para a liquidez e certeza do crédito;
Formas de controles de créditos (documento, datas de quitação, atualização e saldos a aproveitar), reflexos na ECF e fluxo contábil e formalização via PER/Dcomp;
Outras Situações: pontos de validação, principais erros, forma de correção e casos incorporação, fusão e cisão de sociedades.
- Créditos Decorrentes de Retenções:
Regras, momento do aproveitamento, controles, informe de rendimentos e fluxo contábil;
IRRF: Situações, códigos, registros no bloco “Y” (ECF), aproveitamento e tratamento dos saldos não utilizados;
Retenções por Entidades Governamentais:
o Alíquotas e destaque das parcelas dos tributos;
o IRPJ e CSLL: Códigos, forma de aproveitamento, registros no bloco “Y” (ECF) e condições para os saldos não utilizados;
o PIS e Cofins: Códigos, forma de aproveitamento, registros na EFD Contribuições e condições para os saldos não utilizados.
Demais Retenções pelas Empresas Privadas:
o Alíquotas e destaque das parcelas dos tributos;
o CSLL: Códigos, forma de aproveitamento, registros no bloco “Y” (ECF) e condições para os saldos não utilizados;
o PIS e Cofins: Códigos, forma de aproveitamento, registros na EFD Contribuições e condições para os saldos não utilizados.
Outras Situações: pontos de validação, principais erros, forma de correção e casos de incorporação, fusão e cisão de sociedades.
- Créditos Decorrentes de Apurações:
IRPJ e CSLL – Saldo Negativo:
o Situações, controles (origem, atualização, utilização e saldos) registros nos blocos da ECF e fluxo contábil;
o Lucro Real Anual / Trimestral: fato gerador, prazo para a utilização e elementos que afetam o saldo negativo crédito;
o Lucro Presumido Trimestral: fato gerador, prazo para a utilização e elementos que afetam o saldo negativo crédito;
o Formalização de Pedidos PER – Pedido Eletrônico de Restituição ou Dcomp – Declaração de Compensação;
o Outras Situações: pontos de validação, principais erros, forma de correção e casos de incorporação, fusão e cisão de sociedades.
- Regras Especiais em Outros Créditos:
Incentivos Fiscais – Lucro da Exploração em Efeitos Pretéritos:
o Casos, análise dos atos concessórios, prazos e formalidades nas obrigações acessórias;
o Reflexos contábeis e fiscais: recálculos, novos reflexos tributários e controles na atualização dos créditos;
o Uso do crédito na quitação de eventuais novos débitos;
o Formalização de Pedidos: PER – Pedido Eletrônico de Restituição ou Dcomp – Declaração de Compensação;
o Pontos de validação, principais erros e forma de correção,
Créditos Decorrentes de Processos Judiciais:
o Casos, análise dos processos (tipo, trânsito julgado, habilitação), condições e prazos para o uso;
o Reflexos fiscais (cálculos e recálculos) e fluxo contábil.
Demais Créditos:
Regras, condições, reflexos na ECF e fluxo contábil;
o Simples Nacional;
o IRRF – Cooperativas;
o Retenção de INSS sobre Cessão de Mão de Obra ou Empreitada;
o Contribuição Previdenciária Indevida ou a Maior;
o Reintegra.
Instrutor: Wilson Galdino
- Consultor Empresarial na área contábil Tributária há 20 anos, em empresas no segmento de indústria, comércio e serviços.
- Especialista em Inteligência Fiscal na elaboração de rotinas eletrônicas na validação e confronto.
- Contador, Economista, Especialização em Contabilidade Internacional; Especialização em Tributos Federais e Contabilidade;
- Especialização em Contabilidade Internacional (Universidade La Salle de Sud América) e Contabilidade Tributária.
- Especialista em Inteligência Fiscal na elaboração de rotinas eletrônicas na validação e confronto.
- Cargos Ocupados: Contador, Consultor Especialista, Instrutor de Treinamentos Empresariais, Editor de Obras (Contábeis e Tributárias) em empresas multinacionais nos setores de indústria metalúrgica, comércio e serviços em operações no Brasil e no Exterior (Brasil, Chile, Estados Unidos, Portugal e Alemanha).
- Instrutor de treinamentos na área Contábil Tributária, em todo o Brasil há 20 anos. Pela a Facio e Treinamentos desde 2006 na região Sul e SP, com excelente avaliação em todos os treinamentos.
Trazer computador pessoal
Programação do evento
– Horário: 08h30 às 18h
– Carga Horária: 08h/aula
– Recepção e Entrega do material: A partir das 08h
- 08h30 Início do curso
- 10h Coffee Break
- 12h Intervalo para Almoço
- 13h Retorno para o treinamento
- 15h30 Coffee Break
- 18h Encerramento do treinamento.
Inclui: Material didático e de apoio, Coffee break e Certificado de participação.
Investimento : R$ 1.298,00 Com desconto para inscrições antecipadas.
Inscrições confirmadas até 18/12/18 = R$ 998,00
Inscrições confirmadas de 19/12/18 a 10/01/19 = R$ 1.198,00
Inscrições confirmadas após 10/01/19 Valor normal = R$ 1.298,00
Desconto para mais de uma inscrição: 5% para 02; 10% para 03 e para 04 ou mais inscrições 20%.
Para grupos e in company Contate-nos e confira as vantagens. E-mail: inscricao@facioeventos.com.br
PARA INSCRIÇÃO:
Via E-mail: inscricao@facioeventos.com.br
Se for para Pessoa Jurídica é necessário informar o CNPJ para emissão do faturamento; contato do responsável pela inscrição e nome completo e e-mail dos participantes. Retornamos confirmando o recebimento, com os detalhes do local de realização e Boleto e e-NF para pagamento.
Se o faturamento for para Pessoa Física é necessário informar: Nome, Endereço e CPF para emissão do faturamento; Também, o contato nº Telefone/Celular.
E-mail: inscricao@facioeventos.com.br
Retornamos confirmando o recebimento e para combinar os detalhes sobre o vencimento/pagamento e do local de realização.
Inscrição direto no Site:
Forma de pagamento: Boleto Bancário e e-NF direto pela Facio Treinamentos, vai por E-mail. Cartão de Crédito (parcelado) via PagSeguro .
Obs. Incrições com pagamento via Cartão de Crédito efetuar pelo site
Mais Informações:
E-mail: inscricao@facioeventos.com.br
Fone: (41) 3015-4154 / 3209-1545