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Curso PIS e COFINS. Novo Regulamento

IN RFB nº 1.911/2019 e Demais Normas
Modalidades – Apuração – Gestão – Aproveitamento de Créditos

Recentemente foi editado a IN RFB nº 1.911/2019, visando regulamentar tais contribuições em seus 766 artigos, os quais serão postos em análise aos tópicos deste curso, bem como as condições de exclusões do ICMS nas bases de cálculo.

 

Exclusividade: Análise de casos dos participantes, planilhas facilitadoras e plantão de dúvidas.

Data/Cidade:  

Em recesso temporariamente.

Devido a Pandemia do Covid-19, a agenda está suspensa, até que órgãos competentes da Saúde Pública  façam a liberação para os eventos presenciais.

Avise-nos do interesse e contatamos e enviamos a nova agenda, assim que liberada.
E-mai:  inscricao@facioeventos.com.br

 

Horário: 08h30 às 12h e das 13h às 18h

– In Company

Contate-nos e solicite uma proposta. Confira as vantagens e economia  para realizar o curso na empresa, para toda a equipe de colaboradores: inscricao@facioeventos.com.br

Carga horária:  08h/aula

 

 –  Fazemos Consultoria Preventiva e Corretiva. 

Créditos tributários da própria empresa, passíveis de recuperação. Formas de Recuperação. Análise dos créditos tributários para compensação dos tributos. Créditos tributários como fonte de geração de caixa. Solicite Contato para o consultor fazer uma avaliação prévia online.

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Apresentação:

A legislação das contribuições para o PIS e Cofins é uma “colcha de retalhos” e tem dificultado a apuração dos valores devidos.         Recentemente foi editado a IN RFB nº 1.911/2019, visando regulamentar tais contribuições em seus 766 artigos, os quais serão postos em análise aos tópicos deste curso, bem como as condições de exclusões do ICMS nas bases de cálculo.

 

Objetivo

                   Conhecimento e atualização:       regimes de incidência e elementos que possam resultar em créditos a serem aproveitados pelos contribuintes.

                   Gerenciamento e tomada de decisões:    pontos discutíveis e ações estratégicas na redução de carga e recuperação de créditos).

A Quem se Destina:

Profissionais da área contábil (contadores, contabilistas, auditores, assistentes), advogados, estudantes, gestores e outros que de forma direta ou indireta se relacionam com o tema.

Metodologia:

                   Carga Horária:    8 hs presenciais e plantão de dúvidas por e-mail;

                   Conteúdo:                     apostila e materiais (normas legais, planilhas facilitadoras e controles),

                   Curso Prático:    apresentação, visão prática e interatividade (instrutor x participantes) nos casos previstos ou apresentados em sala de aula;

                   Recursos:          data-show, slides, planilhas eletrônicas e aplicativos oficiais.

Programa

  1. Introdutória e Conceitual:

                   Normas Legais em Destaque:      IN RFB Nº 1.911/2019, decisões administrativas, soluções de consulta e outras.

                   Conceitos:         receita bruta, insumos, deduções, compensações, diferimento da carga tributária, controles, prestação e cruzamento de informações;

                   Novidades:        EFD Contribuições, novas regras na dedução e aproveitamento de créditos e recentes decisões administrativas.

  1. Incidência Cumulativa:

                   Regras Gerais e Novidades:         bases, isenções, exclusões, diferimento de valores, fonte e destino das informações, cálculo, deduções, compensação e pagamento;

                   Regras Especiais:           entidades imunes ou isentas, substituição tributária, cooperativas, hipóteses de “regime misto” e produtos e atividades específicas;

                   Roteiro Contábil e Plano de Ações: administração, redução da carga tributária e na formação de preços;

                   Reflexos no SPED:          EFD Contribuições e cruzamento e validação de dados (ECD, ECF, EFD ICMS-IPI).

  1. Incidência Não-Cumulativa:

                   Regras Gerais e Novidades:         formação de bases, isenções, exclusões, diferimento, fonte e destino das informações, cálculos, deduções, compensações e pagamento;

                   Regras Especiais:           regime “misto”, produtos e atividades especiais, incentivos fiscais, transferência de créditos (fusão, cisão e incorporação);

                   Dedução dos Créditos:    insumos, encargos, despesas, itens geradores de créditos, situações especiais (ZFM, importação, agronegócio e diferenciadas);

                   Roteiro Contábil e Plano de Ações:           administração, redução da carga tributária e na formação de preços;

                   Reflexos no SPED:          EFD Contribuições e cruzamento e validação de dados (ECD, ECF, EFD ICMS-IPI).

  1. Situações e Modalidades Especiais:

                   Comentários e Novidades:          ações e reflexos na sociedade, fonte e destino das informações e formas de controle de valores

                   Condições em substituição tributária;

                   Alíquotas Diferenciadas:  combustíveis, medicamentos, perfumaria, automobilístico, produção de álcool, bebidas frias e Zona Franca de Manaus;

                   Importação de Bens e Serviços:  fato gerador, incidência e isenção, cálculo (aplicação de fórmulas e pagamento) e aproveitamento no regime não cumulativo;

                   Roteiro Contábil e Plano de Ações:           administração, redução da carga tributária e na formação de preços;

                   Reflexos no SPED:          EFD Contribuições e cruzamento e validação de dados (ECD, ECF, EFD ICMS-IPI).

  1. PIS e Cofins – Incentivos e Benefícios Fiscais:

                   Desoneração, redução, isenção, alíquota zero, suspensão condicionada, aproveitamento de créditos e fonte de destino das informações;

                   Alíquota “Zero”:  setores, atividades, produtos e regras no aproveitamento dos créditos;

                   Suspensão Condicionada:           setores, formas de controles, prestação de informações e efeitos subsequentes;

                   Roteiro Contábil e Plano de Ações:           administração, redução da carga tributária e na formação de preços;

                   Reflexos no SPED:          EFD Contribuições e cruzamento e validação de dados (ECD, EFD ICMS-IPI).

  1. Responsabilidade Tributária – Retenções:

                   Regras Gerais e Novidades:         casos em que se aplicam, penalidades, origem e destino das informações e tratamento das inconsistências;

                   Pessoas Jurídicas e Entidades Governamentais:    regras, controles, fato gerador, formas de aproveitamento das retenções e penalidades pelo descumprimento;

                   Cruzamento e Validação de Dados:          EFD Contribuições, Reinf, ECF e ECD

  1. Análise de Casos e Considerações Finais
  • Disponibilização de Materiais de Apoio:

                   Legislação e Normas Vigentes:    organizadas e formatadas pelo autor;

                   Perguntas e Respostas:  oficiais e formalizadas pelos participantes;

                   Mapas, Modelos de Controles e Planilhas facilitadoras;

  • Análise Prática de Casos:            previstos e as dúvidas dos participantes;
  • Outras Considerações e Ações Pós Evento:           dicas, cuidados e plantão de dúvidas (e-mail, skype).

 

Instrutor: Wilson Galdino

  • Consultor Empresarial na área contábil Tributária  há 20 anos, em empresas no segmento de indústria, comércio e serviços.
  • Especialista em Inteligência Fiscal na elaboração de rotinas eletrônicas na validação e confronto.
  • Contador, Economista, Especialização em Contabilidade Internacional; Especialização em Tributos  Federais e Contabilidade;
  • Especialização em Contabilidade Internacional (Universidade La Salle de Sud América) e Contabilidade Tributária.
  • Especialista em Inteligência Fiscal na elaboração de rotinas eletrônicas na validação e confronto.
  • Cargos Ocupados: Contador, Consultor Especialista, Instrutor de Treinamentos Empresariais, Editor de Obras (Contábeis e Tributárias) em empresas multinacionais nos setores de indústria metalúrgica, comércio e serviços em operações no Brasil e no Exterior (Brasil, Chile, Estados Unidos, Portugal e Alemanha).
  • Instrutor de treinamentos na área Contábil Tributária, em todo o Brasil há 20 anos. Pela a Facio e Treinamentos desde 2006 na região Sul e SP, com excelente avaliação em todos os treinamentos.

 

Programação do evento

– Horário: 08h30  às 18h
– Carga Horária: 08h/aula
– Recepção e Entrega do material: A partir das 08h

  • 08h30    Início do curso
  • 10h  Coffee Break
  • 12h Intervalo para Almoço
  • 13h  Retorno para o  treinamento
  • 15h30  Coffee Break
  • 18h Encerramento do treinamento.

Inclui: Material didático e de apoio,  Coffee break e Certificado de participação.

 

Investimento:   Consulte investimento e condição de pagamento mail  inscricao@facioeventos.com.br

Forma de pagamento: Boleto Bancário e e-NF direto pela Facio Treinamentos, vai por E-mail.

PARA INSCRIÇÃO:

Se o faturamento for para Pessoa Jurídica é necessário informar o CNPJ da empresa para emissão do faturamento; contato do responsável pelas inscrições e  nome completo e e-mail dos participantes. E-mail: inscricao@facioeventos.com.br

Ou direto no Site: 


Dados do Responsável


Dados da Empresa

Estado


Observações

Forma de Pagamento

  www.faciotreinamentos.com.br  
Obs. Inscrição com pagamento via Cartão de Crédito direto no site.

Retornamos confirmando o recebimento e para combinar os detalhes sobre o vencimento/pagamento e do local de realização.

Mais Informações:

E-mail: inscricao@facioeventos.com.br 

Fone: (41) 3209-1545

 

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